xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度部门决算

发布时间:2020年09月07日    作者:    来源: 

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度部门决算

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目录

第一部分??xpj娱乐场官方下载县审计局概况

一,主要职能

二,部门基本情况

第二部分??2019年度部门决算表

一,收入支出决算总表

二,收入决算表

三,支出决算表

四,财政拨款收入支出决算总表

五,一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八,三公经费,行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一,收入决算情况说明

二,支出决算情况说明

三,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四,一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分??其他重要事项及相关口径情况说明

一,机关运行经费支出情况

二,国有资产占有情况

三,政府采购支出情况

四,部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五,其他重要事项情况说明

六,相关口径说明

第五部分??名词解释

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第一部分??xpj娱乐场官方下载县审计局概况

一,主要职能

(一)主要职能

1,主管全县审计工作。负责对我县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性,合法性和效益情况进行审计监督,维护我县财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计,专项审计调查结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2,按照国家和上级审计机关的有关审计法规和工作方针,政策,起草和制订地方性审计规章制度和实施办法并监督执行;制订全县审计工作的中长期发展规划,安排年度审计计划,组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计,调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,作出审计决定或提出审计建议。

3,向县人民政府和州审计局提出年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会报告县级财政预算执行和其他财政收支情况,审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县人民政府报告政府投资审计结果及其他事项的审计和专项审计调查结果;依法向社会公布审计结果;向县人民政府有关部门和县级人民政府通报审计情况和审计结果。

4,依法出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5,按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6,组织实施对国家和省财经法律,法规,规章,政策和宏观调控措施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7,依法检查审计决定执行情况,督促,纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计事项提请行政复议,行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8,依法通过适当方式组织审计县级驻境外机构财务收支,国有企业和金融机构的境外资产,负债和损益。

9,推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息化系统。

10,承办县委,县人民政府和州审计局交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年xpj娱乐场官方下载县审计局共完成审计项目24项。其中:预算执行2个,财政决算1个,行政事业9个,投资12个。查出各类问题金额105917.15万元,其中:违纪违规金额11066.32万元,管理不规范金额94850.83万元。审计处理收缴财政金额569.98万元,核减工程投资253.08万元,归还原渠道资金8519.19万元。共提出审计建议79条,被采纳79条;报告24篇,信息54篇。审计工作促进政府增收节支824.26万元,挽回经济损失569.98万元,减少财政拨款253.08万元。审计服务地方经济社会发展和改革开放大局的作用得到充分体现,有力推动了全县经济社会健康可持续发展,为进一步规范资金管理,维护财经法纪,加强廉政建设作出了积极努力。

二,部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年末实有人员编制22人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分??2019年度部门决算表

(详见附件)

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第三部分??2019年度部门决算情况说明

一,收入决算情况说明

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度收入合计651.92万元。其中:财政拨款收入572.68万元,占总收入的87.84%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入79.24万元,占总收入的12.16%。与上年对比增加68.61万元,主要是财政拨款和非财政拨款项目增加,相应项目支出增加。

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二,支出决算情况说明

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度支出合计679.52万元。其中:基本支出514.87万元,占总支出的75.77%;项目支出164.64万元,占总支出的24.23%;上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加60.14万元,主要是财政拨款和非财政拨款项目增加,相应项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障xpj娱乐场官方下载县审计局机关,下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.87万元。与上年对比增加25.01万元,包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.93%;其中:办公费,印刷费,水电费,办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.07%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障xpj娱乐场官方下载县审计局机构,下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出164.64万元。2018年对比增加 85.14万元,增长107.09 %,增加的主要原因是审计经费缺口资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下:1,办公费4.10万元,用于审计工作所需办公用品购置;2,差旅费60.55万元,用于审计项目勘验现场,外出调查,执行工作的差旅费;3,培训费1.68万元,用于审计业务等提高培训;4,接待费用1.19万元,用于审计项目调研,考察;5,委托业务费66.80万元;6,公车运行维护费1.48万元,用于车辆的燃料费,修理费,保险费,过路停车等费用支出;7,其他商品和服务支出4.12万元,用于服务费和制作宣传展板等支出;8,执法办案补助经费24.72万元,用于执法办案的审计业务经费。

三,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出577.39万元,占本年支出合计的84.97%。与上年对比增加了39.81万元,主要是财政拨款和非财政拨款项目增加,相应项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出490.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于1.基本支出392.42万元,其中人员经费349.90万元,日常公用经费42.52万元;2.项目支出97.64万元,其中审计业务费68.27万元,信息化建设2.5万元,其他审计事务支出26.87万元;

2.社会保障和就业(类)支出33.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政事业单位基本养老保险费支出33.66万元

3.卫生健康(类)支出20.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政事业单位职工医疗保险支出20.40万元;

4.住房保障(类)支出33.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政事业单位职工住房保障支出33.26万元

四,一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为11.97万元,支出决算为4万元,完成预算的33.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元,完成预算的22.81%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算的10.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制接待人员,接待标准,接待规模,压缩接待经费取得一定效果;二是公车改革后,车辆减少,公务用车进行严格的审批制度,车辆维护费大大降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2018年减少1.35万元,下降25.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元,下降22.35%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降30.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因一是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制接待人员,接待标准,接待规模,压缩接待经费取得一定效果;二是公车改革后,车辆减少,公务用车进行严格的审批制度,车辆维护费大大降低。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,占68.16%;公务接待费支出1.27万元,占31.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障审计执行相关工作及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费,维修费,过路过桥费,保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中:

国内接待费支出1.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门业务指导,调研,召开会议等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分??其他重要事项及相关口径情况说明

一,机关运行经费支出情况

xpj娱乐场官方下载县审计局2019年机关运行经费支出42.52万元,与上年对比增加0.58万元,增长1.35%,包括办公费,水费,电费,差旅费,维修费等日常支出。

二,国有资产占用情况

截至2019年12月31日,xpj娱乐场官方下载县审计局资产总额861.16万元,其中,流动资产115.29万元,固定资产745.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少257.76万元,其中;流动资产增加5.73 万元,固定资产减少252.03万元,报废报损资产12项,账面原值7.28万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

861.16

115.29

745.87

704.92



40.95








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

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三,政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四,部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五,其他重要事项情况说明

六,相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出,资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税,牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,过桥过路费,保险费,安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车,一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分??名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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